国会频繁的立法改革继续制造不确定性. 及时了解税法的变化以及它们为个人和企业提供的规划机会.
收集大量的税务筹划技巧和策略, 并了解关键的纳税申报问题,以便您有最新的指导,以更好地为您的客户服务.
深入探讨最新的税收立法,包括安全2的影响.0,以及美国国税局对影响个人纳税人的最热门税务话题的指导.
关键话题
-物业交易的损益
-附带福利
-退休计划分配
-爱好损失
-总部
-折旧及摊销
-税收抵免
-第199A条规定的合格营业收入扣除
学习成果
-确定应包括或不包括在个人总收入中的各种项目及其适当的税务处理.
-确定在“被动活动”规则下适用的具体规则.
-确定和计算家庭办公费用的扣除,以及度假屋和其他普通业务费用的扣除限制.
-认识到将租赁房地产划分为主动或被动活动的税务影响.
-确定差旅、交通和餐饮费用的扣除金额.
-确定折旧和摊销扣除的规则.
-区分财产交易的资本收入和普通收入待遇.
-确定自雇退休计划和个人退休账户的税务后果.
-收集在个人所得税申报表中申请税收抵免所需的信息.
-计算符合条件的营业收入扣除.
谁会受益
注册会计师与客户或雇主合作,在当前纳税季节需要最新的个人所得税专业知识
学习目标:
·确定个人总收入中应包括或不包括的各种项目及其适当的税收处理.
·确定在“被动活动”规则下适用的具体规则.
·确定并计算家庭办公费用的业务扣除,以及度假屋和其他普通业务费用的扣除限制.
·认识到将租赁房地产分类为主动或被动活动的税务影响.
·确定差旅、交通和餐饮费用的扣除金额.
·确定折旧和摊销扣除规则.
·区分财产交易的资本和普通收入待遇.
·确定自雇退休计划和个人退休账户的税务后果.
·收集在个人所得税申报表中申请税收抵免所需的信息.
·计算符合条件的营业收入扣除.
谁将受益:
注册会计师与客户或雇主合作,在当前纳税季节需要最新的个人所得税专业知识
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